财务审计岗位

岗位职责:
         1.建立和完善集团内部控制评价体系;
         2.拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
         3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
         4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
         5.督促跟踪审计结论和建议的落实;
         6.依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其             规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
         7.依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支             持业务发展的作用;
         8.参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
         9.协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
         10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

任职资格:
         1.本科及以上学历,会计、审计等相关专业;
         2.熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
         3.相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
         4.具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
         5.具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
         6.身体无重大疾病,正直诚实,工作态度积极,责任心强;
         7.优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
         8.积极主动、敬业上进、责任感强
         9.良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。